今年以来,河北张北农商银行上下联动、部门联动和监审联动,全面排查各基层网点,找风险、查问题,充分发挥审计工作监督职能,促进各项业务稳健发展。
为合理规划审计项目,该行坚持上下联动,一方面认真学习审计工作要求,深刻领会省联社及审计中心审计工作意见以及有关审计工作文件要求,掌握其精神实质和工作重点,结合自身实际,明确审计方向,及时调整重点,确保审计“点”和“面”不偏离;另一方面注重加强与基层人员的沟通交流,从中找出易出现问题的环节,提高审计工作的针对性和有效性。
该行强化部门联动,定期与各业务条线部室就年度业务重点、阶段工作安排及业务开展风险情况进行有效沟通,听取相关意见,明确审计重点和业务风险易发点,切实提升审计工作的准确性;根据审计发现的问题,及时发送业务风险提示,揭示问题及潜在风险,提升管理精细化水平;积极运用审计管理系统进行业务疑点分析和非现场数据提取,并及时反馈至相关部门,服务日常经营。
为确保内审效果,该行借力监审联动,积极参与监审联动季度例会,加强监管沟通与行业审计借鉴,学习先进工作经验及做法,做到信息互通、成果共享,不断提升审计的风险敏感度和有效性。