今年以来,山西盂县农商银行稽核审计部积极响应山西农商联合银行党委、阳泉审计中心党委的“三如”要求,将研究型审计与基层合规经营管理有机结合。近期,该行稽核审计部选取辖内两个管理薄弱的机构,探索开展了研究式全流程接管式风险排查,切实提升内审管理效能。
按照“审前研讨—审中研究—审终研索”的路径,在对被审计单位的管理模式、业务运行、风险状况进行背景调查与全面研究后,该行稽核审计部加大对业务、数据及信息的统筹分析验证,通过疑点筛选与分析,精准把控审计的侧重点、风险点和关键点,深度剖析审计问题和突出风险,揭示审计发现问题的本质,进一步提出有价值的审计建议,为领导决策提供依据。在此基础上,该行稽核审计部引入“审后研改”制度,坚持“源头思考,分类治理”的思路,以直面问题的态度,通过分类施策实现有序整改,以促进全行各项业务健康、有序发展。