近年来,江苏泗阳农商银行践行“靠前一步、主动作为”审计理念,压实工作责任,创新工作方法,持续提升审计工作质效。
该行健全审计组织机制,建立由党委统一领导、董事会垂直管理、董事长直接分管的内部审计组织体系,规范审计部门职责,健全审计考核机制,健全审计责任机制,制定审计人员行为规范、审计工作问责制度等办法。该行强化人才支撑,充实审计队伍,加大对现有内审人员的培训力度;强化数据支撑,加大非现场审计系统以及相关业务系统应用,提高审计效率;强化条线支撑,建立部门联席会议制度,针对审计过程中遇到的“疑难杂症”和发现问题,由审计部门会同合规、法务、纪检、信贷、风险、人资等条线定期开展专题研究。泗阳农商银行做实审前分析研究,审前认真阅研国家相关政策、监管要求和规章制度,加强进场前的非现场分析,找出问题、疑点、异常情况等;做实审中质量把控,通过样本核查、现场质询等方式快速核准问题;做实审后评估整改,抽取重点审计项目,开展后续审计,力促审计发现问题整改到位。